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体系审核检查表,生产过程审核检查表

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体系审核检查表.xlsx,体系审核检查表过程名称:COP1顾客要求评审过程审核日期:3月16日风险识别过程的所有者:销售部长被审核人员:粟明星"①客户要求识质量管理体系审核检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:检查方法ISO9001 条款检查内容

9.2 内部审核审核多长时间进行一次?是否审核了标准的要求?是否审核的本公司超越标准的要求?是否审核的体系的有效性?查审核计划?是否包括各相关部门?是否确定了审核的准则和范围?查审核的检查表?质量管理体系文件审核检查表依据ISO9001标准条款审核员审核组长审核日期审核内容审核结果1组织对文件控制是否建立了形成文件的程序是否按标准要求对质量管理体

体系审核检查表14000体系审核检查表要求涉及部门检查内容审核方法4.3.1主管部门1、是否有编制环境因素的查文件是否与标准条款、法律法规环境因质量管理识别、体系审核检查表编号:QR-24-04 审核员春审核时间审核部门制造工程部(生产)受审核方代表审核过程/类型审核检查内容审核发现、记录评价OK/NG 文件管理理S0P1

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