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质量管理体系审核报告,质量管理体系内部审核流程

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自20xx年06月28日导入iso9001:20xx质量管理体系以来,并于220xx9月27日实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得到了公司领导和各部门的大力支持和配合,确保了本次审核工作的顺利完总部在XX月XX~XX日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审,覆盖了所有部门和过程,审核发现XX个不符合项,并已在规定时间内完成了整改。XX工厂在XX月XX~XX日又分别实施了质量管

(#`′)凸 (2007年度) 中国水利水电科学研究院二OO七年八月三十日IWHR JL CX 17-06 2007年内部审核报告第1页共3页审核目的:检查质量管理体系文件是否得到有效实施;质量管理体系内审总结报告篇一部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,取得大量第一手资料

质量管理体系审核报告一、组织基本概况受审核方名称受审核方地址注册地址:邮编:实际地址:邮编:受审核方联系人职务联系电话/传真审核日期年月日上文档简介一、组织基本概况2012112620121127内审:评价组织质量管理体系的符合性、有效性。存在分场所临时场所二、现场审核概况eqoac(,)系统性分布eqoac(,)对质量管理体系有效性的综

≥△≤ WORD 整理版分享质量管理体系2016 年内部审核报告一、内部审核的时间:2016 年10 月18~19 日。二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部篇1:质量管理体系内部审核自5月18日首次会议到今天,经过近两周的时间,在各部门的配合和支持下,20xx年内部审核工作顺利完成。下面需要重申一下这次审核的目的和范围。此次审核的目

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